|
|
Detalhes
| 17/03/2026 | 0000011/2025 | 0000471/2025 | 0000130/2026 | 0000197/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/11/MAR/2026 Servidores - Ferias diferenca. Verba: INSS PATRONAL - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Periodo: 09/01/2025 a 08/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000836 - ARYELLE OLIVEIRA REIS SANTOS HOLZ. Periodo: 13/01/2025 a 12/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000840 - JOAQUIM DE ARAUJO Periodo: 10/01/2025 a 09/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000850 - GABRIELA FAGUNDES MOTA Periodo: 12/02/2025 a 11/02/2026 365 dias - 12/12 avos 000853 - MICHELE JESUS DE SOUZA | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0057-03 | R$ 123,15 |
|
Detalhes
| 17/03/2026 | 0000011/2025 | 0000470/2025 | 0000129/2026 | 0000196/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/11/MAR/2026 Servidores - Ferias diferenca. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Periodo: 09/01/2025 a 08/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000836 - ARYELLE OLIVEIRA REIS SANTOS HOLZ. Periodo: 13/01/2025 a 12/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000840 - JOAQUIM DE ARAUJO Periodo: 10/01/2025 a 09/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000850 - GABRIELA FAGUNDES MOTA Periodo: 12/02/2025 a 11/02/2026 365 dias - 12/12 avos 000853 - MICHELE JESUS DE SOUZA | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 181,11 |
|
Detalhes
| 17/03/2026 | 0000011/2025 | 0000469/2025 | 0000128/2026 | 0000195/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/11/MAR/2026 Servidores - Ferias diferenca. Verba: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. Periodo: 09/01/2025 a 08/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000836 - ARYELLE OLIVEIRA REIS SANTOS HOLZ. Periodo: 13/01/2025 a 12/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000840 - JOAQUIM DE ARAUJO Periodo: 10/01/2025 a 09/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000850 - GABRIELA FAGUNDES MOTA Periodo: 12/02/2025 a 11/02/2026 365 dias - 12/12 avos 000853 - MICHELE JESUS DE SOUZA | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 439,89 |
|
Detalhes
| 17/03/2026 | 0000011/2025 | 0000471/2025 | 0000127/2026 | 0000191/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/10/MAR/2026 Servidores - Ferias Normal 2. Verba: INSS PATRONAL - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Periodo: 06/03/2025 a 05/03/2026 365 dias - 12/12 avos 000857 - MYKAELA DE OLIVEIRA WESTPHAL. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0057-03 | R$ 872,16 |
|
Detalhes
| 17/03/2026 | 0000011/2025 | 0000470/2025 | 0000126/2026 | 0000190/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/10/MAR/2026 Servidores - Ferias Normal 2. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Periodo: 06/03/2025 a 05/03/2026 365 dias - 12/12 avos 000857 - MYKAELA DE OLIVEIRA WESTPHAL. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 1.282,60 |
|
Detalhes
| 17/03/2026 | 0000011/2025 | 0000469/2025 | 0000125/2026 | 0000189/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/10/MAR/2026 Servidores - Ferias Normal 2. Verba: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. Periodo: 06/03/2025 a 05/03/2026 365 dias - 12/12 avos 000857 - MYKAELA DE OLIVEIRA WESTPHAL. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 2.979,45 |
|
Detalhes
| 02/03/2026 | 0000011/2025 | 0000471/2025 | 0000089/2026 | 0000141/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/05/MAR/2026 Servidores - Ferias Normal. Verba: INSS PATRONAL - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Periodo: 09/01/2025 a 08/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000836 - ARYELLE OLIVEIRA REIS SANTOS HOLZ. Periodo: 13/01/2025 a 12/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000840 - JOAQUIM DE ARAUJO Periodo: 10/01/2025 a 09/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000850 - GABRIELA FAGUNDES MOTA Periodo: 12/02/2025 a 11/02/2026 365 dias - 12/12 avos 000853 - MICHELE JESUS DE SOUZA | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0057-03 | R$ 2.021,12 |
|
Detalhes
| 02/03/2026 | 0000011/2025 | 0000470/2025 | 0000088/2026 | 0000140/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/05/MAR/2026 Servidores - Ferias Normal. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Periodo: 09/01/2025 a 08/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000836 - ARYELLE OLIVEIRA REIS SANTOS HOLZ. Periodo: 13/01/2025 a 12/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000840 - JOAQUIM DE ARAUJO Periodo: 10/01/2025 a 09/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000850 - GABRIELA FAGUNDES MOTA Periodo: 12/02/2025 a 11/02/2026 365 dias - 12/12 avos 000853 - MICHELE JESUS DE SOUZA | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 2.972,24 |
|
Detalhes
| 02/03/2026 | 0000011/2025 | 0000469/2025 | 0000087/2026 | 0000139/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/05/MAR/2026 Servidores - Ferias Normal. Verba: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. Periodo: 09/01/2025 a 08/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000836 - ARYELLE OLIVEIRA REIS SANTOS HOLZ. Periodo: 13/01/2025 a 12/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000840 - JOAQUIM DE ARAUJO Periodo: 10/01/2025 a 09/01/2026 365 dias - 12/12 avos 000850 - GABRIELA FAGUNDES MOTA Periodo: 12/02/2025 a 11/02/2026 365 dias - 12/12 avos 000853 - MICHELE JESUS DE SOUZA | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 7.574,12 |
|
Detalhes
| 27/02/2026 | 0000011/2025 | 0000470/2025 | 0000080/2026 | 0000127/2026 | Registro contabil da nota de pagamento referente a Folha de Pagamento/07/FEV/2026 Servidores Rescisao 1. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. DEBITO: 21.11.10.10.3002.P FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. CREDITO: 21.11.10.10.3002.F FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. Periodo: 12/04/2025 a 10/02/2026 305 dias - 09/12 avos - 000726 - EDUARDO GOMES. Periodo: 12/02/2025 a 10/02/2026 364 dias - 12/12 avos - 000852 - PRISCILA NUNES DA SILVA. Periodo: 01/09/2025 a 10/02/2026 163 dias - 05/12 avos - 000869 - RICHERLENI EMIDIO DA SILVA. Periodo: 02/01/2026 a 23/02/2026 053 dias - 02/12 avos - 000819 - SOLIMAR ALVES PEREIRA. Periodo: 01/07/2025 a 25/02/2026 240 dias - 08/12 avos - 000866 - DENILSON DE SOUZA ALVES. Periodo: 20/10/2025 a 23/02/2026 127 dias - 04/12 avos - 000872 - ARIANY SILVA CAMARGO RAMOS. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 2.238,16 |