|
|
Detalhes
| 29/08/2025 | 0000008/2024 | 0000347/2024 | 0000469/2025 | 0000688/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/AGO/2025 Servidores Rescisao 1. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. DEBITO: 21.11.10.10.3002.P FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. CREDITO: 21.11.10.10.3002.F FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. Periodo: 02/01/2025 a 03/08/2025 - 07/12 avos 000813 JOSEIR ESEQUIEL Periodo: 08/01/2025 a 31/08/2025 08/12 avos 000829 DAIANE ZAHN MARCELLINO Periodo: 15/01/2025 a 31/08/2025 08/12 avos 000843 RICHERLENI EMIDIO DA SILVA Periodo: 11/07/2025 a 31/08/2025 02/12 avos 000867 JORDAO DIOGO ARAUJO PEREIRA | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 1.761,77 |
|
Detalhes
| 29/08/2025 | 0000008/2024 | 0000346/2024 | 0000468/2025 | 0000687/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/AGO/2025 - Servidores Rescisao 1. Verba: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. DEBITO: 21.11.10.10.3001.P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. CREDITO: 21.11.10.10.3001.F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. Periodo: 02/01/2025 a 03/08/2025 - 07/12 avos 000813 JOSEIR ESEQUIEL Periodo: 08/01/2025 a 31/08/2025 08/12 avos 000829 DAIANE ZAHN MARCELLINO Periodo: 15/01/2025 a 31/08/2025 08/12 avos 000843 RICHERLENI EMIDIO DA SILVA Periodo: 11/07/2025 a 31/08/2025 02/12 avos 000867 JORDAO DIOGO ARAUJO PEREIRA | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 5.285,33 |
|
Detalhes
| 01/08/2025 | 0000008/2024 | 0000348/2024 | 0000418/2025 | 0000611/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/05/AGO/2025 Servidores - Ferias Normal. Verba: INSS PATRONAL - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Periodo: 12/04/2024 a 11/04/2025 12/12 avos 000733 - ALBMAR REIS DE MEDEIROS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0057-03 | R$ 321,56 |
|
Detalhes
| 01/08/2025 | 0000008/2024 | 0000347/2024 | 0000417/2025 | 0000610/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/05/AGO/2025 Servidores - Ferias Normal. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Periodo: 12/04/2024 a 11/04/2025 12/12 avos 000733 - ALBMAR REIS DE MEDEIROS. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 618,38 |
|
Detalhes
| 01/08/2025 | 0000008/2024 | 0000346/2024 | 0000416/2025 | 0000608/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/05/AGO/2025 Servidores - Ferias Normal. Verba: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. Periodo: 12/04/2024 a 11/04/2025 12/12 avos 000733 - ALBMAR REIS DE MEDEIROS. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 1.655,31 |
|
Detalhes
| 27/06/2025 | 0000008/2024 | 0000347/2024 | 0000352/2025 | 0000513/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/JUN/2025 Servidores Rescisao 1. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. DEBITO: 21.11.10.10.3002.P FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. CREDITO: 21.11.10.10.3002.F FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. Periodo: 12/04/2025 a 15/06/2025 - 03/12 avos 000724 ALINE FRANCIELLY VICTER DE SOUZA. Periodo: 12/04/2024 a 16/06/2025 15/12 avos 000732 ALEXANDRE SCHWE DE MORAIS. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 806,58 |
|
Detalhes
| 27/06/2025 | 0000008/2024 | 0000346/2024 | 0000351/2025 | 0000512/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/JUN/2025 - Servidores Rescisao 1. Verba: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. DEBITO: 21.11.10.10.3001.P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. CREDITO: 21.11.10.10.3001.F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. Periodo: 12/04/2025 a 15/06/2025 - 03/12 avos 000724 ALINE FRANCIELLY VICTER DE SOUZA. Periodo: 12/04/2024 a 16/06/2025 15/12 avos 000732 ALEXANDRE SCHWE DE MORAIS. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 2.419,75 |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000008/2024 | 0000348/2024 | 0000318/2025 | 0000454/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/05/JUN/2025 Servidores - Ferias Normal. Verba: INSS PATRONAL - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Periodo: 12/04/2024 a 11/04/2025 12/12 avos 724-ALINE FRANCIELLY VICTER DE SOUZA. Periodo: 12/04/2024 a 11/04/2025 12/12 avos 726-EDUARDO GOMES. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0057-03 | R$ 559,23 |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000008/2024 | 0000347/2024 | 0000317/2025 | 0000453/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/05/JUN/2025 Servidores - Ferias Normal. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Periodo: 12/04/2024 a 11/04/2025 12/12 avos 724-ALINE FRANCIELLY VICTER DE SOUZA. Periodo: 12/04/2024 a 11/04/2025 12/12 avos 726-EDUARDO GOMES. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 537,72 |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000008/2024 | 0000346/2024 | 0000316/2025 | 0000451/2025 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/05/JUN/2025 Servidores - Ferias Normal. Verba: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. Periodo: 12/04/2024 a 11/04/2025 12/12 avos 724-ALINE FRANCIELLY VICTER DE SOUZA. Periodo: 12/04/2024 a 11/04/2025 12/12 avos 726-EDUARDO GOMES. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 2.884,72 |